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月半弯
于2021-12-30 10:20 发布 511次浏览
郭老师
职称: 初级会计师
2021-12-30 10:21
借银行存款、财务费用,贷应收票据。
月半弯 追问
2021-12-30 10:23
好的,还是这家公司,8月份收到一张进项发票,当月已认证抵扣,在11月份冲红了,要怎么做账哦?
郭老师 解答
2021-12-30 10:26
如果之前是做的库存商品入库的话,现在借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
2021-12-30 10:27
要是没有做入库,怎么写分录~~·
2021-12-30 10:28
直接做成本的~~
2021-12-30 10:29
借应付账款借主营业务成本,负数贷应交税费,应交增值税进项转出。
2021-12-30 10:34
老师,还有一张进项发票是7月份收到的,7月份已认证了,当月没有入账,现在放到11月份做账,怎么写分录?
2021-12-30 10:36
借库存商品应交税费应交增值税进项贷银行存款。
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郭老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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