- 送心意
钟存老师
职称: 注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
2021-12-30 12:44
同学你好
很高兴为你解答
需要看具体的用途
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同学你好
很高兴为你解答
需要看具体的用途
2021-12-30 12:44:55
你好!你可以计入到预付账款5000 现金26755 贷应收账款
然后你消费的时候,比如招待客户用了2500
借管理费用-业务招待费2500 贷预付账款5000
2019-06-03 17:08:07
借:银行存款 26755
其他应收款 5000
贷 应收账款 31755
2019-06-01 18:25:53
你好
借:固定资产20万 贷:实收资本20万
借:其他应收款3万 贷:实收资本3万
借:管理费用-房租 4万 银行存款3万
贷:实收资本 7万
2021-04-17 07:38:23
你好 报销时借 管理费用等贷银行存款
2019-07-23 10:05:30
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