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悲凉的月饼
于2021-12-30 18:16 发布 1131次浏览
羽飞老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
2021-12-30 18:27
你好,按照内销,正常开对应税率的发票,比如13%
悲凉的月饼 追问
2021-12-30 18:55
老师,那么是用专用发票开呢,还是普通发票开都可以,因为我手里用于开具退税的五联版普通发票,我可不可以用它来开
羽飞老师 解答
2021-12-30 19:16
出口的部分普票就可以了。
可以的。只是税率填有税率的
2021-12-30 19:26
老师那么对于这个不退不免的商品,对应的进项发票我就抵扣勾选,销售发票金额税额我填写在增值税报表哪里呢?
你好,填在13%税率销售那栏。就完全是内销的处理模式
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羽飞老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
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悲凉的月饼 追问
2021-12-30 18:55
羽飞老师 解答
2021-12-30 19:16
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2021-12-30 19:16
悲凉的月饼 追问
2021-12-30 19:26
羽飞老师 解答
2021-12-30 19:26