外贸出口企业24年10月份收到供应商开的进项发票 问
你好。1,没有影响。你这个金额不大,不用担心。2.10月份的分录做一个相反的分录。重新的开具的发票做一个正常的分录 答
请问老师,增值税从待认证进项-进项税-与销项税额 问
增值税年末结转的会计分录包括以下几个步骤: 结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转未交增值税: 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额: 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额: 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 答
请问个体户经营者年龄已经退休还可以扣除基本减 问
您好,是可以扣除基本费用 答
老师,我么是绿化工程公司,正常就是我线下表格没有 问
你好,报表存货项目包括从原材料往下到低值易耗品等。你们这个绿植应该记入消耗性生物资产吧!那个暂估,你直接按照原分录,冲回就可以了。 答
老师您好,厂家给我们开票名称是菌渣,销售票我们可 问
同学你好 这个不可以的 答
请问老师,年末余额表上,银行存款+其他应收款(无应收账款)应该等于其他应付款吗
答: 同学,你好 不等于的
为什么帮别人代付,一个是借其他应收款 贷银行存款 一个是借其他应付款 贷银行存款呢?
答: 正确的应该是借其他应收款贷银行存款,如果你们欠了人家的钱付款,替他付款的话,可以做其他应付款。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师 我想问下 我在入账的时候入错科目了 金额没有错误 我是采用红字更正吗?把那张凭证红冲 然后再写正确的 还是我直接把我入错的科目直接转入正确科目? 借:其他应付款-法人 贷银行存款 我这个借方不应该是法人 而是其他应收款-员工 我可以这样整吗?
答: 你好,采用红字更正就可以了,这样也行
绿泡泡 追问
2017-02-27 14:02
邹老师 解答
2017-02-27 13:48
邹老师 解答
2017-02-27 13:56
邹老师 解答
2017-02-27 14:13