老师招待费开的专票,我是先做借管理费用招待费,进项税,然后再做转出,还不是直接全部做成招待费,然后在认证平台勾选不抵扣勾选
隐形的钢笔
于2021-12-31 11:49 发布 1156次浏览
- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
2021-12-31 11:50
这种两种办法都可以,没有什么区别。
相关问题讨论
这种两种办法都可以,没有什么区别。
2021-12-31 11:50:18
你好,建议做到销售费用,招待费。
2022-04-14 19:00:23
你好,不可以抵扣进项税额
2019-11-28 13:45:27
你好不可以抵扣的,这个属于招待费。
2021-07-05 09:08:53
你好
这个少量的是可以的,你作为业务招待费是可以的
2022-04-07 08:15:25
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
隐形的钢笔 追问
2021-12-31 12:02
东老师 解答
2021-12-31 12:03
隐形的钢笔 追问
2021-12-31 12:39
东老师 解答
2021-12-31 12:40
隐形的钢笔 追问
2021-12-31 12:58
东老师 解答
2021-12-31 13:02