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尹凤君
于2021-12-31 12:50 发布 1393次浏览
宋艳萍老师
职称: 中级会计师,经济师
2021-12-31 12:51
您好:应该按照合同约定的期间及合同金额进行摊销
尹凤君 追问
2021-12-31 14:12
老师,付款没有按照合同按时付款,计提房租,借方:成本,贷方预付账款,这样分录对吗?
2021-12-31 14:14
按照合同每月计提,付款时怎么做分录,如果付款了,发票今年没到,怎么摊销房租,老师
宋艳萍老师 解答
2021-12-31 14:27
预交租金时:借:预付账款-房租贷:银行存款房租一般计入管理费用按月分摊会计分录:借:管理费用-房租贷:预付账款-房租
2021-12-31 14:29
没有收到发票,就先计入其他应付款借:其他应付款——房东名称贷:银行存款
收到发票再记预付账款
2021-12-31 14:30
借:预付账款——房东名称应交税费——应交增值税(进项税额)贷:其他应付款——房东名称
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宋艳萍老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,经济师
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尹凤君 追问
2021-12-31 14:12
尹凤君 追问
2021-12-31 14:14
宋艳萍老师 解答
2021-12-31 14:27
宋艳萍老师 解答
2021-12-31 14:29
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2021-12-31 14:29
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2021-12-31 14:30