送心意

宋艳萍老师

职称中级会计师,经济师

2021-12-31 12:51

您好:
应该按照合同约定的期间及合同金额进行摊销

尹凤君 追问

2021-12-31 14:12

老师,付款没有按照合同按时付款,计提房租,借方:成本,贷方预付账款,这样分录对吗?

尹凤君 追问

2021-12-31 14:14

按照合同每月计提,付款时怎么做分录,如果付款了,发票今年没到,怎么摊销房租,老师

宋艳萍老师 解答

2021-12-31 14:27

预交租金时:
借:预付账款-房租
贷:银行存款
房租一般计入管理费用
按月分摊会计分录:
借:管理费用-房租
贷:预付账款-房租

宋艳萍老师 解答

2021-12-31 14:29

没有收到发票,就先计入其他应付款
借:其他应付款——房东名称
贷:银行存款

宋艳萍老师 解答

2021-12-31 14:29

收到发票再记预付账款

宋艳萍老师 解答

2021-12-31 14:30

借:预付账款——房东名称
应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:其他应付款——房东名称

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