11月交接,用快帐建新账套,有1-10月科目余额,期初数据试算平衡之后,看10月的资产负债表,发现有应收,预收,应付,预付,其他应付,其他应收这几项数据的期末数和年初数和交接的10月资产负债表不一致,调整了期末数之后一致了,请问年初数不一致怎么办?
大眼宝宝的麻麻
于2021-12-31 14:57 发布 516次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2021-12-31 15:00
同学你好
这个不一致没办法
除非重新建账
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同学你好
这个不一致没办法
除非重新建账
2021-12-31 15:00:25
学员朋友您好,这个并不是完全对应的,应收账款:应收账款(借)+预收账款(借)-坏账准备(贷)。
2023-12-15 09:26:35
你好,其他应付款,负数表示 其他应收款
2020-07-09 17:32:41
你好,得看一八年的,看18年12月末的。
2020-03-10 16:30:52
你好,同学。
不平,你这是建账还是出了报表后?
2020-04-10 15:34:42
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大眼宝宝的麻麻 追问
2021-12-31 15:02
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2021-12-31 15:04