老师,我们公司从9月开始给销售方银行打款,然后分录做成借:库存商品,贷:银行存款。现在12月销售方才给我们开的一部分发票,那这个发票怎么写分录
无奈的糖豆
于2021-12-31 15:09 发布 532次浏览
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- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-12-31 15:13
你好之横冲一部分就可以了,借应付账款贷库存商品,借库存商品贷应付账款。
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您好,这个是可以的,能这样做的,就是省略一个分录
2024-07-16 22:45:31
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你好,款已经支付,发票未收到,做暂估分录是这样做分录
借;预付账款,贷;银行存款
借;库存商品,贷;应付账款——暂估
根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估 , 贷;库存商品
根据发票入账
借;库存商品, 应交税费-应交增值税(进项税额), 贷;预付账款
2019-06-29 17:22:12
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您好!借主营业务成本-暂估 贷库存商品0暂估
2017-10-26 16:30:40
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你好之横冲一部分就可以了,借应付账款贷库存商品,借库存商品贷应付账款。
2021-12-31 15:13:09
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你好,可以这样做分录的
2021-05-31 14:41:20
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