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迷茫的鱼
于2021-12-31 15:39 发布 591次浏览
马子汪
职称: 初级会计师,中级会计师,税务师
2021-12-31 15:42
同学你好,你的问题是什么呢?
迷茫的鱼 追问
2021-12-31 15:58
就是分包方给我们多开了发票我怎么做帐
马子汪 解答
2021-12-31 16:04
同学你好,麻烦你再详细描述一下情况哦。
2021-12-31 16:09
我们是总承包方 将工程转包给了分包方 分包价是我当时合同价10万 他们给我们开了10万的发票 结算时实际结算金额8万 差额俩万是中间我们提供了部分材料
这种我该怎么做账
2021-12-31 16:13
建议让他们重新开具发票,按照实际结算金额开。
2021-12-31 16:22
他是个人 在税务局开的 不开重开
2021-12-31 16:25
那你们就补开两万的销售材料的发票给他。
2021-12-31 16:27
这种是不就视同销售了
2021-12-31 16:29
他不属于视同销售的范围。但是类似于视同销售。
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马子汪 | 官方答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师,税务师
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2021-12-31 15:58
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2021-12-31 16:04
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2021-12-31 16:09
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