送心意

小惑老师

职称税务师,中级会计师

2021-12-31 17:24

你好,可以做固定资产,然后摊销
借固定资产
贷银行存款
借管理费用
贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬
贷累计折旧

张腊梅 追问

2021-12-31 17:26

这个进项税怎么弄

张腊梅 追问

2021-12-31 17:26

老师分录可以把金额填下吗

小惑老师 解答

2021-12-31 20:54

借固定资产9800
贷银行存款9800
借管理费用9800/5/12
贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬
贷累计折旧

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相关问题讨论
你好! 借:固定资产 贷:银行存款 分期计提折旧。
2021-12-30 15:59:39
你好,可以做固定资产,然后摊销 借固定资产 贷银行存款 借管理费用 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷累计折旧
2021-12-31 17:24:57
同学你好,是需要计入固定资产的;
2021-12-30 15:52:06
你好 我的观点,可以用!
2019-08-14 12:45:45
建议退回重新开具正确的发票。
2018-12-06 16:03:57
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