送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2017-02-27 21:39

所以我做的分录 借:销售费用 -100 贷:主营业务收入 -100

w﹏j 追问

2017-02-27 21:43

送货单上的金额为10000元。但是对账时直接减了到付运费100元(客户先垫给,但我司是包运费的),最后应收账款就不是10000元了。 分录应 借:应收账款9900借:销售费用100元 贷:主营业务收入10000 最后,客户又说那就100元运费不用减了,作为返点给他(因为我们公司对有些客户订有一个返点政策,是以货物返点的)所以他再一次下订单时,就把返点的产品一起送货的,所以返点是不算金额的,所以刚才提到运费也是以这种形式了,直接给做同额度返货的,100元运费作为返点返货不就是等于是送给客户了吗?送给客户的当然就不收他的款,所以我又做一次这样的分录 借:销售费用 -100 贷:主营业务收入 -100   这样对吗?

吴月柳 解答

2017-02-27 21:39

请问具体问题是?

吴月柳 解答

2017-02-27 21:58

可以,相当于冲掉之前的,在返货时再确认销售费用

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相关问题讨论
第一个是反应销售的分录,第二个是反应退货冲收入,冲成本,收到货物入库的分录
2018-11-04 09:17:07
请您介绍一下是发生了什么具体的经济业务?
2018-06-20 21:28:21
你好; 你们这个运费 为什么是包括在收入里面去了。 你们业务是什么。 运费是什么情况; 你开运费发票出去了还是把这个运费计入了 货物售价里面的? 这样好判断科目
2022-02-25 19:30:47
你开票开多少????按九折开吗
2016-08-20 11:00:45
你好,差额也是走销售费用科目。
2017-08-07 14:05:47
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