上个月由于发票没有到预提了一批费,科目为 借,销售费用/运输费 贷,应付账款/暂估付款 这个要发票到了该怎么样做会计分录,上个月暂估的怎么处理?
懦弱的裙子
于2017-02-28 09:10 发布 1201次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-02-28 09:47
相反分录做了,就按照这个月正常的分录再做就是了
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您好,那这个发票什么时候开过来呢。
2022-03-29 16:58:45
借;应付账款——暂估 贷;销售费用/运输费
做相反分录冲销
2017-02-28 09:11:54
您好
借:利润分配-未分配利润 -500
贷:应付账款_暂估费用 -500
借;利润分配-未分配利润 300
贷:应付账款 300
2022-05-13 14:41:40
你好; 你们这个运费 为什么是包括在收入里面去了。 你们业务是什么。 运费是什么情况; 你开运费发票出去了还是把这个运费计入了 货物售价里面的? 这样好判断科目
2022-02-25 19:30:47
同学你好,销售货用单是什么情况由供应商扣款?
2019-03-27 19:00:54
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邹老师 解答
2017-02-28 09:11
邹老师 解答
2017-02-28 09:48