老师好,公司还是小规模时,开了专票,次月同时申报了专票和普票的增值税,由于计算错误,普票方面多申报缴纳了增值税和附加税,12月变更为一般纳税人,本月需申报未开票收入,如何冲减多申报缴纳的税,是到税局更正,还是在电子税务局上少申报,在自已账上调整
黄谦
于2022-01-02 18:02 发布 1118次浏览
- 送心意
siyu老师
职称: 中级会计师,初级会计师,税务师
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你好!增值税税率不一样,附加税比例一样
2018-09-06 09:46:08
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您好,进项税转出,借成本费用科目贷应交税费应交增值税(进项税转出)。附加税没有转出分录
2021-04-05 20:54:29
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你好,是的,一般纳税人没有优惠。
2021-09-29 12:53:39
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你好,增值税是销项税额减去进项税额减去留底税额,是索要缴纳的增值税,附加税是根据缴纳的增值税乘以税率缴纳的
2019-05-07 16:30:19
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你好!实际缴纳的时候,借应交税费—未交增值税 贷银行存款
附加税是借税金及附加 贷应交税费—应交城建税/教育费附加等
缴纳的时候借:应交税费—应交城建税/教育费附加等 贷银行存款。
2020-07-31 12:02:17
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