送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-01-02 21:18

你好,当时暂估的分录是怎么做的?

辉辉 追问

2022-01-02 21:19

借:暂估入库  贷:应付暂估(按照暂估金额做的)

郭老师 解答

2022-01-02 21:21

借应付账款贷暂估入库,
借暂估入库贷应付账款。

辉辉 追问

2022-01-02 21:21

好的谢谢你啊啊

郭老师 解答

2022-01-02 21:22

不用客气,元旦快乐。

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相关问题讨论
你好,当时暂估的分录是怎么做的?
2022-01-02 21:18:30
,根据发票冲销暂估入库,然后根据发票做购进库存商品分录,之前结转成本数据有错误,一并做相应调整
2018-11-22 15:52:12
你好,暂估的材料下个月就要原数冲回,等收到发票再按照发票金额重新计入
2019-05-07 20:10:40
你先要负数冲减暂估,然后按发票入账
2019-11-08 10:34:26
你之前暂估咋做的,借原材料 贷应付账款么,那现在就做科目不变数字是负数冲回,之后按发票做就可以
2019-05-28 10:36:09
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