你好老师,我想问下这个月有收入但是未开票,我想做未开票收入,应该账务怎么做?
陈默
于2022-01-03 15:53 发布 386次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2022-01-03 15:53
你好,未开票收入账务处理 是
借:银行存款等科目 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
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你好
借;信用减值损失,贷;坏账准备 2000
借;坏账准备 2000,,贷;应收账款
2019-08-19 10:31:43
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你好同学
你可以当成是本月的收入直接处理
2020-04-05 14:34:19
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你好,学员,这个相当于出售存货,计入收入中
2022-02-22 17:35:10
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借xx 负数 贷营业外收入 负数,之后重新做就可以
2019-12-12 16:37:23
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你好,与开票收入分录一样,申报时填在未开票收入栏,次月开票了,再申报时再未开票收入栏写相应负数
2020-01-08 16:28:34
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陈默 追问
2022-01-03 17:02
邹老师 解答
2022-01-03 17:02