- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-08-19 10:31
你好
借;信用减值损失,贷;坏账准备 2000
借;坏账准备 2000,,贷;应收账款
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借;信用减值损失,贷;坏账准备 2000
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2019-08-19 10:31:43
你好,与开票收入分录一样,申报时填在未开票收入栏,次月开票了,再申报时再未开票收入栏写相应负数
2020-01-08 16:28:34
你好 你们是什么业务 你们应收5万 退2万 。不是你的应收收入吗?怎么还支付给客户3万了?
2019-12-18 14:53:11
你好,同学!对于已经出院和在院的,需要通过应收-医疗款或应收在院医疗款,核算。不是预收医疗款。
2019-01-16 17:28:38
你好,要确认往年的收入
借:应收账款等科目 ,贷:以前年度损益调整—主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
2021-12-31 19:35:40
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2019-08-19 10:37