你好,老师内账的价税分离怎么分,是按照当月实际外账开票的税额,跟认证的税额来分,还是按照我们实际发生的货款来分,我们收客户是税点有8个点的9个点。还是统一按13个点来收。
夏丽金
于2022-01-03 16:05 发布 602次浏览
- 送心意
洋洋老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
你好,同学,根据实际的收付款来做
2022-01-03 16:13:55
你好,内账不需要的,因为不交税,
2019-05-07 09:15:57
主营业务收入=收款金额÷(1%2B1%)
借:应收账款/银行存款
贷:主营业务收入 应收账款/1.01
应交税费-应交增值税 应收账款/1.01*0.01
2023-08-05 16:34:12
当然是做了,这更清晰一点
2022-01-03 11:12:47
一般纳税人才需要价税分离
2024-04-28 15:32:52
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