老师,公司本月销售的产品次月才开发票,如果按一套 问
好,就和开票一样,做收入,做增值税,结转销售成本。 答
老师,完工产品入库入库存商品,库存商品结转已销产 问
你好,生产成本转入库存商品是1万,数量是多少?这个1万是数量还是金额 答
找郭老师,有问题要问 问
在具体的什么问题。 答
请问吸收合并,被吸收方要准备注销,注销时报表怎样 问
同学,你好 注销时报表怎样调 吸收合并,那你的资产负债已经转移给吸收方了,你账上应该什么也没有的。 答
报销费用已经报销了,发票隔月开过来怎么处理?报销 问
你好,红冲,再做发票的,因为这个发票的日期不能提前。 答
你好,老师 我们是卖车公司,之前卖出去的一辆车,现在又来置换新车,补了差价,这个怎么做账务处理呢
答: 你好,借;库存商品——旧车,银行存款(补的差价),贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税(销项税额) 借;主营业务成本,贷;库存商品——新车
单位买了旧车补差价换的新车。怎么做账务处理
答: 你好 卖了旧车吧? 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 借应收账款 贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到资产处置损益。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师你好,我单位与其他单位资产置换,我单位资产原值100万,评估300万,其他单位资产原值400万,评估800万,应补差价5O○万,应怎么做账务处理
答: 你好! 借:固定资产800 贷:固定资产100 资产处置收益200 银行存款500
郭老师 解答
2022-01-04 14:56