送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2022-01-04 19:18

税目选正确,纸质发票上面的号码一定要和系统的发票号码一致

『一抹🌈』 追问

2022-01-04 19:21

老师,譬如想三流一致,合同收款。。。

辜老师 解答

2022-01-04 19:22

这个是基本要求哦,收票人和付款人、收货人是要一致的额

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相关问题讨论
税目选正确,纸质发票上面的号码一定要和系统的发票号码一致
2022-01-04 19:18:22
同学你好 按照实际业务来开发票
2021-01-02 14:31:01
你好专用发票的信息要完整,看看账号跟你们汇款的账号相同不?
2019-08-17 08:34:13
增值税专用发票必须按下列规定开具: 1.项目填写齐全,全部联次一次填开,上、下联的内容和金额一致。 2.字迹清楚,不得涂改。如填写有误,应另行开具专用发票,并在误填的专用发票上注明误填作废四字。如专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的,也应按填写有误办理。 3.发票联和抵扣联加盖单位发票专用章,不得加盖其他财务印章。根据不同版本的专用发票,财务专用章或发票专用章分别加盖在专用发票的左下角或右下角,覆盖开票单位一栏。发票专用章使用红色印泥。 4.纳税人开具专用发票必须预先加盖专用发票销货单位栏戳记。不得手工填写销货单位栏,用手工填写的,属于未按规定开具专用发票,购货方不得作为扣税凭证。专用发票销货单位栏戳记用蓝色印泥。 5.开具专用发票,必须在金额、税额栏合计(小写)数前用¥符号封顶,在价税合计(大写)栏大写合计数前用 符号封顶。 购销双方单位名称必须详细填写,不得简写。如果单位名称较长,可在名称栏分上下两行填写,必要时可出该栏的上下横线。 6.发生退货,销售折让收到购货方抵扣联、发票的处理方法。 7.税务机关代开专用发票,除加盖纳税人财务专用章外,必须同时加盖税务机关代开增值税专用发票章,专用章加盖在专用发票底端的中间位置,使用红色印泥。凡未加盖上述用章的,购货方一律不得作为抵扣凭证。 8.不得拆本使用专用发票。
2019-08-17 08:27:13
您好 专用发票应按下列要求开具:   (一)项目齐全,与实际交易相符;   (二)字迹清楚,不得压线、错格;   (三)发票联和抵扣联加盖发票专用章;   (四)按照增值税纳税义务的发生时间开具。   对不符合上列要求的专用发票,购买方有权拒收。
2019-02-23 09:02:01
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