送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2022-01-05 08:57

你好,开票人,复核人都为同一个人,严格来说当然是不可以的 

….. 追问

2022-01-05 09:14

老师,那这张发票一部分是21年费用一部分是22年,现在入账我入到21年,那22年开红字重开,跨年度我如何入账呢?

邹老师 解答

2022-01-05 09:16

你好,费用跨年红冲的时候
借:库存现金等科目,贷:以前年度损益调整—某某费用 

….. 追问

2022-01-05 09:25

老师,我的分录:未红冲的发票,年末借:管理费用,预付账款(后续要摊销的),进项。贷:应付。然后22年年初红字来了,我全部冲之前做的分录,然后再借:调整以前年度,预付,进项贷:应付。对吗?

邹老师 解答

2022-01-05 09:29

你好,是的,是这样处理 

….. 追问

2022-01-05 09:30

老师那我进项做待认证让他们红字,可以不。

邹老师 解答

2022-01-05 09:37

你好,冲销分录的待认证进项税额是借方红字

….. 追问

2022-01-05 10:14

我明白,老师就是我之前发的分录把进项都换成待认证就可以了是吧?

邹老师 解答

2022-01-05 10:20

你好,是的,是这样的

….. 追问

2022-01-05 12:17

老师那把票寄回了,这个我不入账了?等22年年初直接做调整以前年度吗?

邹老师 解答

2022-01-05 13:00

你好,是什么原因导致寄回的发票不入账呢 

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相关问题讨论
你好,发票大类应是现代服务呢
2020-07-05 17:19:14
你好,发票大类应不对,如果是购方,您方应是取得发票联,不是记账联呢?
2020-07-05 17:29:26
之前估计没有开具,开具了就会直接给你们了。没有开具,才根据根据客户需要再补开相关的发票。
2020-07-03 08:47:20
你好,这个既然他们开出来了,就这样了,以后的话看到后一定要立即退回,重新开
2022-01-04 21:06:39
您好,那就只能跟对方沟通,如果沟通不到,就只能一致帮对方留存的
2020-01-15 16:05:28
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