请教您一个问题,我们有笔报销单有一张12月的发票 问
您好,是 的,可以的,不影响我们税前扣除, 答
酒开票是什么类目 是*酒*白酒 这样吗 问
同学你好 这个可以的 答
付xx有限公司的货款是18375元,对方开的票是18427 问
你好,没有问题,可按实际支付金额做账 答
请教下老师,分公司和总公司都是小微,所得税分公司 问
是的,分公司不能享受的 答
老师,领导出差只有住宿票子,没有车票,这个住宿费可 问
住宿费可以入差旅费。 答
老师好,个税的缴纳时间怎样才是正确的?比如11月工资,在11月计提,在12月份申报个税,这样的计提时间和个税申报时间符合法规吗
答: 您好。申报基本都是本月申报所属期上个月的,一般是本月申报上月工资,上月发的是上上月干活的工资,中间隔2个月的实际。
做的个税申报时是,9月计提9月工资,10月发放9月工资,10月申报个税9月份税款。所以在申报时发现,申报的个税不能按5000元扣减。怎么办?
答: 你申报时候所属期选择9月吧,你选择10月就可以扣除5000,这个所属期是按你实际发工资月份来的。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
去年9月12号接手工作的时候,原来的同事已经申报了个税(申报的是7月的),接手时,由于没有交接8月工资表给我,10月申报个税时,直接用的9月的工资表申报的。这样就导致8月的个税没有申报。同事上海做账的同事也没有发现这一点。现在是个税申报系统中8月没有申报,会计做账也没有做这一笔。现在应该如何处理呢?情况就是相当于:计提工资是3月,缴纳个税是在4,申报并缴纳上月的计提的个税 现在做成了本月就缴纳了本月的个税了。
答: 补计提并且补申报就可以了