老师,员工自己缴纳了企业年金个人部分,而且从工资 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
您好老师,咨询一个报税的问题,2024年12月份,公司成 问
你好,正在回复题目 答
老师您好,怎么算合同加价,说是按合同加价25%到30%, 问
你好,正在回复题目 答
送礼和招待费在增值税和企业所得税上面。的区别 问
1. 增值税:招待费“进项转出”,送礼“视同销售+可抵进项”。 2. 企业所得税:两者多按招待费限额扣除;送礼额外需做视同销售调整(外购礼品多无税负影响)。 3. 风险:未按规定转出进项、未视同销售、超限额扣除,均可能被纳税调整并加收滞纳金。 答
老师公司是一般纳税人,是电商企业,然后假如电商平 问
你好,不可以!现在税务局平台比对很厉害!少报了会提示,你这个差距太大了实际和身板数据 答

老师,3月份有张费用票,需要做进项税额转出,,,在发票认证系统里已经认证,在报税的时候,已经做进项税额转出了,,我这个发票要怎么分录呢
答: 借管理费用贷应交税费应交增值税进项转出。
不能抵扣的进项发票认证后,没有做进项税额转出的凭证,也可以直接在报表中操作,怎么操作?
答: 你好!就是在申报表进项税额转出填上数
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我咨询下这个问题,进项发票认证了发现错了,对方开红字和正确的发票,收到发票做一笔,红字相反分录做一笔最后正确的做一笔,但是认证进项税额转出分录怎么做?
答: 你好 认证后做转出 借成本或者费用贷应交税费-应交增值税-进项税转出








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王琳 追问
2022-01-05 15:30
税剑法盾 解答
2022-01-05 15:31