16年支付的房租对方一直没有给开发票,但每个月费用是预提了的,就是:借:管理费用-房租,贷:其他应付款,那现在他们给开发票,但已是17年3月份了,那这笔费用在今年汇算的时候该如何处理呢?
快乐
于2017-03-01 11:09 发布 916次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-03-01 11:14
意思是,我把发票放在支付时的凭证后边就可以是嘛,但是日期是3月份的哦
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你好 是筹建期 还是计入了营业期了
2020-04-21 14:42:05
你好,427需要计入营业外支出
2018-03-20 09:55:59
不好意思,我刚才给你回复了,你要想重新提问的话,你再重新提问一个吧,我们接了问题不好退回。
2024-03-07 14:30:02
那支付的时候借:其他应付款,贷:银行存款,发票放后面吧,可以扣除的,因为在汇算前拿到发票了
2017-03-01 11:11:23
你好,这个贷方记入其他应付款。
2023-12-29 12:11:37
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