去年我们购的进销软件金额是10680,不含税费,对方说开发票额外支付427元,但发票只开了10680,总公司垫付的当时做的分录是借:管理费用 10680 贷:其他应付款-总公司10680, 那427我现在银行支付的该怎么做?她不给开发票了
雨点儿
于2018-03-20 09:54 发布 1015次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好 是筹建期 还是计入了营业期了
2020-04-21 14:42:05
你好,427需要计入营业外支出
2018-03-20 09:55:59
不好意思,我刚才给你回复了,你要想重新提问的话,你再重新提问一个吧,我们接了问题不好退回。
2024-03-07 14:30:02
那支付的时候借:其他应付款,贷:银行存款,发票放后面吧,可以扣除的,因为在汇算前拿到发票了
2017-03-01 11:11:23
你好,这个贷方记入其他应付款。
2023-12-29 12:11:37
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