送心意

方老师

职称中级会计师、注册税务师

2017-03-01 14:05

借,管理费用 贷,应付职工薪酬 贷,进项税额转出 然后支付时,怎么写啊,好像金额不对啊

追问

2017-03-01 14:10

刚取到发票,就认证了,还没做帐

方老师 解答

2017-03-01 13:58

再进行进项转出就可以了。

方老师 解答

2017-03-01 14:08

你当时取得时怎么做的会计处理。

方老师 解答

2017-03-01 14:12

那直接把进项做到福利费应可以了,借管理费用 价加税 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行存款

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