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蜜
于2017-03-01 13:57 发布 989次浏览
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
2017-03-01 14:05
借,管理费用 贷,应付职工薪酬 贷,进项税额转出 然后支付时,怎么写啊,好像金额不对啊
蜜 追问
2017-03-01 14:10
刚取到发票,就认证了,还没做帐
方老师 解答
2017-03-01 13:58
再进行进项转出就可以了。
2017-03-01 14:08
你当时取得时怎么做的会计处理。
2017-03-01 14:12
那直接把进项做到福利费应可以了,借管理费用 价加税 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行存款
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方老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师、注册税务师
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蜜 追问
2017-03-01 14:10
方老师 解答
2017-03-01 13:58
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2017-03-01 14:08
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2017-03-01 14:12