老师,你好,我问下我们公司出租的厂房他们的水电是我们交的,我们开发票向出租方他们收取。因疫情关系,我们12月的电费发票未收到,钱已从银行自动扣款。之前做的是其他业务收入,开给他们的做其他业务成本。现在开给他们的发票已开,我们这边的发票未收到。是要做什么分录啊
罗
于2022-01-06 14:20 发布 347次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2022-01-06 14:21
你好 ; 你就暂估 做成本去 ; 先暂估 。次年汇算之前取得合理发票也是可以税前扣除的
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你好 ; 你就暂估 做成本去 ; 先暂估 。次年汇算之前取得合理发票也是可以税前扣除的
2022-01-06 14:21:32
没啥好办法 如果对方私对私给你 就做到内帐 给客户也做到内帐
2016-06-22 09:28:12
你好,没有的不用结转,你结转不了。
2022-01-27 16:00:54
这个是出租收入对应的成本
2020-04-01 18:36:23
一般是要有的 收入成本配比
2019-10-10 08:32:43
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