- 送心意
悠然老师01
职称: 高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
2022-01-06 22:19
学员你好,可以先按收到金额挂张
借;其他应收款
借;管理费用负数
相关问题讨论
学员你好,可以先按收到金额挂张
借;其他应收款
借;管理费用负数
2022-01-06 22:19:18
您好!红冲上月计提的费用,然后做发票的。
2021-01-30 17:55:04
你好,第一种是正常的会计分录处理
2019-04-08 20:14:10
您好,因为分一个月的话,每个月摊销进入管理费用是2000的意思
2022-05-26 14:37:46
学员你好,属于一项资产减少、一项所有者权益等额减少的经济业务
2021-11-12 22:46:51
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
林雾 追问
2022-01-06 22:21
悠然老师01 解答
2022-01-06 22:35