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郭
于2022-01-07 10:46 发布 763次浏览
紫藤老师
职称: 中级会计师,税务师
2022-01-07 10:46
你好,计提福利费后边用付原始凭证,发票
郭 追问
2022-01-07 10:47
那缴纳的时候呢
不是银行缴纳的,是其他应收款的备用金,那这个就不用付了吗
紫藤老师 解答
借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
2022-01-07 10:48
借应付职工薪酬贷的是其他应收款
2022-01-07 10:49
借应付职工薪酬贷的
那这样后边就没有可以付了吧
如果还没有付款,借应付职工薪酬贷的是其他应收款
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紫藤老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师
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郭 追问
2022-01-07 10:47
郭 追问
2022-01-07 10:47
紫藤老师 解答
2022-01-07 10:47
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2022-01-07 10:48
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2022-01-07 10:49
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