送心意

紫藤老师

职称中级会计师,税务师

2022-01-07 10:46

你好,计提福利费后边用付原始凭证,发票

追问

2022-01-07 10:47

那缴纳的时候呢

追问

2022-01-07 10:47

不是银行缴纳的,是其他应收款的备用金,那这个就不用付了吗

紫藤老师 解答

2022-01-07 10:47

借 管理费用-福利费
 贷应付职工薪酬 
借 应付职工薪酬 
贷 银行存款

追问

2022-01-07 10:48

借应付职工薪酬贷的是其他应收款

紫藤老师 解答

2022-01-07 10:49

借应付职工薪酬贷的

追问

2022-01-07 10:49

那这样后边就没有可以付了吧

紫藤老师 解答

2022-01-07 10:49

如果还没有付款,借应付职工薪酬贷的是其他应收款

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相关问题讨论
你好,计提福利费后边用付原始凭证,发票
2022-01-07 10:46:33
您好,您的具体情况是什么,有些什么项目数据吗?
2023-12-13 12:28:54
你好!有发票和餐饮小票就可以了
2017-12-26 14:51:18
饭店的收据能入福利费吗
2020-03-09 20:47:31
我们内部员工吃饭的应该给的餐费我是做的借管理费用-福利费1511,贷应付职工薪酬-福利费1511,然后借应付职工薪酬-福利费贷主营业务收入1511,这样子对吗?
2018-08-22 10:54:46
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