送心意

紫藤老师

职称中级会计师,税务师

2022-01-07 10:46

你好,计提福利费后边用付原始凭证,发票

追问

2022-01-07 10:47

那缴纳的时候呢

追问

2022-01-07 10:47

不是银行缴纳的,是其他应收款的备用金,那这个就不用付了吗

紫藤老师 解答

2022-01-07 10:47

借 管理费用-福利费
 贷应付职工薪酬 
借 应付职工薪酬 
贷 银行存款

追问

2022-01-07 10:48

借应付职工薪酬贷的是其他应收款

紫藤老师 解答

2022-01-07 10:49

借应付职工薪酬贷的

追问

2022-01-07 10:49

那这样后边就没有可以付了吧

紫藤老师 解答

2022-01-07 10:49

如果还没有付款,借应付职工薪酬贷的是其他应收款

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