上月暂估的材料费,上月入成本了,那这个月发票到冲销上月的,再做一个正确的发票上的,如果这个发票和上月暂估的一样金额 ,不是有用再结转成本了吗?因为上月已经结转过了啊
半城烟沙
于2017-03-02 10:02 发布 719次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-03-02 10:06
如果没有差额不是有用结了吗
相关问题讨论
如果有差额计入主营业务成本
2017-03-02 10:02:57
您好!你按提供的人工和材料,机械,其他费用等结转
2018-12-05 16:22:52
您好
借:银行存款
贷:预收账款
借:预收账款
贷:主营业务收入
应交税费——应交增值税——进项税额
收到材料没发票
借:原材料
贷:应付账款——暂估应付账款
成本要对应结转
2019-03-15 15:54:36
你好,你是只收到这2万吗?以后还收到吗
2019-10-09 23:00:03
您好,可以抵扣成本,也可以结转成本,但是不能税前扣除,还存在稽查补税,交滞纳金和罚款的风险的。
2018-12-04 23:27:58
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
袁老师 解答
2017-03-02 10:02
袁老师 解答
2017-03-02 10:06