老师,今年1月份的进项票能在2024年12月份抵扣吗 问
今年1月份的进项票,不能在2024年12月份抵扣 答
包装物还在供应商那边,发票已收到,账务该怎么处理 问
您好,没有到货,我们款付了么,不要入库分录 借:应付账款 贷:银行 如果款也没有支付,就不用写分录 答
老师您好,请问:公司1年都没收到房租、水电费发票,也 问
同学,你好 没有支付,原因是什么? 答
为什么公司买车不能用公司户办分期,只能从个人户 问
同学,你好 是可以用公司办理贷款分期的 答
调整凭证租金费用原是:借:预付账款 100 问
你好,这个以前年度损益需要调整到利润分配里面去。 答
前手做的固定资产已计提折旧,有些固定资产来了增值税发票,原固定资产的原值是否减少,已计提的折旧是否要冲回?有些己计提折旧的固定资产确定了不会来发票,原计入的固定资产原值和计提的折旧是否要冲回?
答: 你好,不需要冲回汇算清缴时作调表就可以。
是新企业,15年购入的固定资产没有开发票,现在要补开发票的话现在要怎么入账呢?15年12月开始已经按固定资产原值入账并开始计提折旧了。还有补开的固定资产增值税进项发票可以抵扣吗?那之前的账怎么处理
答: 借;固定资产 应交税费(进项税额) 贷;预付账款等科目 可以抵扣
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
出售固定资产卖价40万,固定资产原价200,计提折旧140,减值10,出售时补提了2万,问:固定资产清理48?折旧142?减值10,应交税费-应交增值税销项6,4?
答: 你好,借银行存款40,贷固定资产清理40/1+16%,应交税费--应交增值税40*16%/1+16%=5.52,
小涛 追问
2017-03-02 11:42
邹老师 解答
2017-03-02 11:36
邹老师 解答
2017-03-02 11:40
邹老师 解答
2017-03-02 11:43