送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-03-02 11:35

我付给维修公司的时候已经挂了预付呀   借:预付账款5000 贷:银行存款5000  现在还挂预付?

追问

2017-03-02 11:38

那维修公司下个月给我们开发票了  我应该怎么做?

宋生老师 解答

2017-03-02 11:29

您好!你最后这个不是借预付账款 是借其他业务成本

宋生老师 解答

2017-03-02 11:36

您好!你如果一定要做预付也可以。你这成本就借其他业务成本 贷预付账款。

宋生老师 解答

2017-03-02 11:39

您好!没有收到发票的时候借其他业务成本-暂估  贷预付账款-暂估。 
收到发票的时候红字冲减暂估,然后做正确的金额的分录

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相关问题讨论
您好!你最后这个不是借预付账款 是借其他业务成本
2017-03-02 11:29:44
借库存商品 应交税费_应交增值税(进项税) 贷:应付账款 结转: 借:主营业务成本 贷:库存商品 销售 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费_应交增值税(销项税 ) 资金流入 借:银行存款 贷:应收账款 资金流出 借:应付账款 贷:银行存款
2020-11-16 15:04:09
您好 请问都没有增值税吗
2021-03-21 21:21:11
你好!第一个更好一点。因为成本是跟收入对应的,先有收入才有对应的成本。
2017-08-25 15:02:08
您好!你的问题是什么?
2017-03-29 17:43:59
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