送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-01-07 17:00

你好;  是的  。  当月缴纳的计入已交税金。 月末结转到未交增值税   

上传图片  
相关问题讨论
你好!建议以上一条分录做账务处理。科目应交税费-未交增值税,借方反映已缴数,贷方反映未交数。
2017-03-29 09:24:16
同学, 你好,应交税费—应交增值税(已交税金),记录一般纳税人当月已经缴纳的增值税额,应交税费—未交增值税,当月缴纳的以前期未交的增值税
2021-09-04 15:42:09
月末做结转这个账务处理可以。将已交增值税转到未交增值税科目。
2019-05-01 15:00:15
你好,你是一般纳税人,选择第一个。
2022-03-11 14:42:22
你好 如果企业在次月计缴上月的税款的话,应该是:在上月月末将应纳的增值税税款转到“应交税金-未交增值税”的贷方,次月计缴时,借记“应交税金-未交增值税”科目即可 应该是选择D;而应交税金-应交增值税(已交税金)科目反映的是本月预缴本月的税款。
2020-02-05 15:41:33
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
最新问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...