老师你好,第一次申报 请教2个问题 第一个图是我把所有的进项税额全部抵扣后是我不需要教税,我这个体现负税,我想这个税额作为留底,我应该怎么操作一下 第二张图是我把税控盘的发票勾选了,我现在想进项税额转出,填在我画红色框框的地方对嘛
懵懂的小蝴蝶
于2022-01-08 13:58 发布 440次浏览


- 送心意
Yilia 陈老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
2022-01-08 14:07
同学您好
第一个图销项税额和进项税额都据实申报后出现留抵税额,这个金额系统会留下,不需要另外处理
第二个图进项税额转出是填在这个表,里面有区分不同情形的转出,你根据你转出的原因去看填哪一行。
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你好,不可以,发票当月已经作废了,这次申报增值税就要做进项税额转出
2019-11-01 12:57:51

我可以是负数提交呗
2022-01-08 14:18:21

您好
那您这个月做进项税额转出 然后全额抵扣
2019-06-13 13:23:02

填写进项税转出的最后一行,“其他”
2019-07-14 20:50:48

你好,480的发票你是已经认证了吗?
2018-10-17 16:38:06
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懵懂的小蝴蝶 追问
2022-01-08 14:18
Yilia 陈老师 解答
2022-01-08 14:26