老师您好,我们是劳务公司,是做隧道的,然后给甲方开票,比如是200万,有100万是甲方直接打到我们的对公帐上,然后另外100万是发放到农民工工资的卡上,然后我们下面的管理员去取出农民工工资的款也就是100万转回给我们的法人,那这个100万我们该怎么做分录呢?
ss素锦流年
于2022-01-08 21:32 发布 1754次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2022-01-08 21:54
那你这边收到的时候就是借其他货币资金贷应收账款。完了之后再次借其他应收款贷其他货币。
相关问题讨论
那你这边收到的时候就是借其他货币资金贷应收账款。完了之后再次借其他应收款贷其他货币。
2022-01-08 21:54:29
同学你好
借主营业务成本
贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬
贷其他应付款
借应收
贷主营业务收入
贷销项
借其他应付款
贷应收账款
2021-05-09 19:17:04
您好,计入工程施工-人工费
2019-04-12 16:38:04
你好!
发工资时
借应付职工薪酬
贷应收账款…总包
2020-05-27 23:03:21
借:劳务成本贷:银行存款
2018-03-02 10:46:10
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ss素锦流年 追问
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