老师您好!税局查到我们16年有收到假发票,现在已在税局做和补税和罚款处理,但是账务应该怎么处理?1、我的增值税进项已做转出,2、因为是假票税局要求补交这笔成本的所得税,这个我们已经在税务那边走完了流程。补交了增值税和所得税的钱也交了罚款。这个进项税转出和成本转出的账务处理应该怎么做?
谢璟
于2022-01-09 15:27 发布 952次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-01-09 15:29
您好,是真业务还是假业务?
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您好,月末结转结算是第一个计算未交增值税=销项税-进项税+进项税转出还是
2019-08-19 15:53:27

您好,是真业务还是假业务?
2022-01-09 15:29:31

如果要是全面说的话,就是:转出未交增值税=销项-进项+进项转出-减免
2018-11-29 15:51:32

你好 转出的也是要交的增值税
销项小于进项,但加上进项税转出是要缴税的 这情况你要交税
2020-06-16 10:31:44

是的,计算是对的,同学
2019-07-24 19:29:34
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谢璟 追问
2022-01-09 15:32
小林老师 解答
2022-01-09 15:46