- 送心意
x明老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2022-01-09 23:46
你好,账务处理应该是
1.先收钱,未开具发票:
借:银行存款
贷:预收账款
2.
等开具发票时,冲预收做收入
借:预收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税
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你好,账务处理应该是
1.先收钱,未开具发票:
借:银行存款
贷:预收账款
2.
等开具发票时,冲预收做收入
借:预收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税
2022-01-09 23:46:22
您好,借应收账款贷主营业务收入应交税费-应交增值税
2019-10-31 13:09:12
你好
借;应收账款 等科目 , 贷;主营业务收入 ,应交税费-应交增值税
2019-07-03 15:15:18
需要做到当月的账务里
2015-12-15 10:56:15
你好!
1.收入可以在12底确认未开票收入
2.费用可以12月底计提
2020-01-03 04:54:51
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莫小翠 追问
2022-01-09 23:49
x明老师 解答
2022-01-10 10:26