送心意

x明老师

职称中级会计师,初级会计师

2022-01-09 23:46

你好,账务处理应该是
  1.先收钱,未开具发票:
借:银行存款
贷:预收账款
2.
等开具发票时,冲预收做收入
借:预收账款
贷:主营业务收入
       应交税费-应交增值税

莫小翠 追问

2022-01-09 23:49

那就是不需要开具发票呢?是不是直接可以借:银行存款 贷:主营业务收入?

x明老师 解答

2022-01-10 10:26

是的,可以直接这么做

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你好,账务处理应该是 1.先收钱,未开具发票: 借:银行存款 贷:预收账款 2. 等开具发票时,冲预收做收入 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
2022-01-09 23:46:22
您好,借应收账款贷主营业务收入应交税费-应交增值税
2019-10-31 13:09:12
你好 借;应收账款 等科目 , 贷;主营业务收入 ,应交税费-应交增值税
2019-07-03 15:15:18
需要做到当月的账务里
2015-12-15 10:56:15
你好! 1.收入可以在12底确认未开票收入 2.费用可以12月底计提
2020-01-03 04:54:51
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