老师,本年的职工福利费25000,其中1500没有发票,本年的工资总额150000,企业所得税汇算清缴,职工薪酬支出及纳税调整表中职工福利费支出,账载金额,实际发生额,税收金额怎么填?
默
于2022-01-10 15:07 发布 1068次浏览
- 送心意
洋洋老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-01-10 15:14
你好同学,职工福利费支出账载金额25000,实际发生额25000,税收金额150000*14%=21000,无票支出通过其他行次调整
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你好,工资薪金支出”:第1列“账载金额”填报纳税人会计核算计入成本费用的职工工资、奖金、津贴和补贴金额;第4列“税收金额”填报按照税法规定允许税前扣除的金额
2018-03-14 17:40:03
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您好
企业所得税汇算清缴中 非货币性福利属于职工福利费
2019-04-18 16:42:13
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您好,你是在填期间费用明细表吗
2020-05-11 17:11:56
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在工资总额的14%以内可以税前扣除
2019-04-06 15:37:39
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您好!借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交所得税 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 借:应交税费-应交所得税 贷:银行存款
2020-06-02 16:34:04
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默 追问
2022-01-10 15:41
洋洋老师 解答
2022-01-10 15:48