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JOY
于2021-04-23 14:16 发布 959次浏览
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2021-04-23 14:19
你的商业保险为什么要纳税调增
JOY 追问
2021-04-23 14:20
给员工买的个人意外险
辜老师 解答
2021-04-23 14:23
这个是计入福利费,是包含的
2021-04-23 14:24
你的意思即使这部分已经纳税调增了,还要参与福利费14%扣除限额的计算?
参与福利费14%扣除限额的计算
2021-04-23 14:27
那是否包括没有发票的福利费?
2021-04-23 14:31
你这个意外险没有发票吗
2021-04-23 14:35
有必然关系吗?不管是意外险或是没有发票的都是要纳税调增的。我只想问的是填列福利费一行,是否包括这些
2021-04-23 14:36
有发票,就是作为福利费,按福利费的标准税前扣除的
2021-04-23 14:38
就像我填业务招待费,如果有一部分是没有票的,去纳税调增,就不可能以全部的业务招待费再去计算限额,这样不是少扣了?这个福利费为何是以全部的包括已经调增的还要参于14%的扣除限额?总觉得不合理
2021-04-23 14:41
你的意思是,这个意外险你要全额纳税调增,是吧
2021-04-23 14:42
是啊,是不可以税前扣除的
2021-04-23 14:47
那你就是不能包括的额
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辜老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
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