送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2021-04-23 14:19

你的商业保险为什么要纳税调增

JOY 追问

2021-04-23 14:20

给员工买的个人意外险

辜老师 解答

2021-04-23 14:23

这个是计入福利费,是包含的

JOY 追问

2021-04-23 14:24

你的意思即使这部分已经纳税调增了,还要参与福利费14%扣除限额的计算?

辜老师 解答

2021-04-23 14:24

参与福利费14%扣除限额的计算

JOY 追问

2021-04-23 14:27

那是否包括没有发票的福利费?

辜老师 解答

2021-04-23 14:31

你这个意外险没有发票吗

JOY 追问

2021-04-23 14:35

有必然关系吗?不管是意外险或是没有发票的都是要纳税调增的。我只想问的是填列福利费一行,是否包括这些

辜老师 解答

2021-04-23 14:36

有发票,就是作为福利费,按福利费的标准税前扣除的

JOY 追问

2021-04-23 14:38

就像我填业务招待费,如果有一部分是没有票的,去纳税调增,就不可能以全部的业务招待费再去计算限额,这样不是少扣了?这个福利费为何是以全部的包括已经调增的还要参于14%的扣除限额?总觉得不合理

辜老师 解答

2021-04-23 14:41

你的意思是,这个意外险你要全额纳税调增,是吧

JOY 追问

2021-04-23 14:42

是啊,是不可以税前扣除的

辜老师 解答

2021-04-23 14:47

那你就是不能包括的额

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