我有一笔出口货物 7月份出口的已经退税 12月份开了退运未退税证明 开了负数发票 12月份申报期也在货物冲减里冲减了 自检的时候还是显示未申报红字冲减 这是什么原因
健忘的夕阳
于2022-01-10 22:03 发布 1897次浏览
- 送心意
bullet 老师
职称: 初级会计师,中级会计师,税务师,审计师,CMA
2022-01-10 23:35
同学你好,做红字冲减的数据,不能在冲减当期作单证收齐处理,否则在数据一致性检查的时候,系统不允许通过。 并且在进行冲减的时候一定要注意,必须在单证收齐的月份进行红字冲减,必须在当期出口销售额大于冲减销售额的月份进行冲减,否则在生成明细申报数据的时候,系统也会提示数据一致性检查出错。
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同学你好,做红字冲减的数据,不能在冲减当期作单证收齐处理,否则在数据一致性检查的时候,系统不允许通过。 并且在进行冲减的时候一定要注意,必须在单证收齐的月份进行红字冲减,必须在当期出口销售额大于冲减销售额的月份进行冲减,否则在生成明细申报数据的时候,系统也会提示数据一致性检查出错。
2022-01-10 23:35:15
你好,当月销售额是小于红字那个金额了吗?
2021-12-13 19:05:14
如果有红字发票,是减去红字发票后的数据处理
2017-08-16 20:00:20
您好!这个你需要上门申报。
2018-11-05 10:43:36
负数发票就是红字发票的
2019-11-14 14:49:24
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