送心意

刘艳红老师

职称中级会计师

2022-01-10 22:28

法人借款时:
借:其他应收款-法人
贷:银行存款
法人还时
借:银行存款
贷:其他应收款-法人

微信用户 追问

2022-01-10 22:30

但是银行流水上显示的是存款,票据也是,那我把法人取现的那个条也贴到单据上,还用法人签字吗

刘艳红老师 解答

2022-01-10 22:32

这个银行上显示的是存款没事,只要是法人还的钱就可以了,把法人取现的那个条也贴到单据上,法人签下字更好。

微信用户 追问

2022-01-10 22:35

还有个问题,我是14号打款付的货款,对方16号给我开的发票,我16号往出开发票销售了,这个账我旅顺不明白了呢,应该怎么做呢?是先做收货暂估,打款冲应付,收到发票冲暂估吗,但是对方如果开发票做收入和我这边有没有关系呢

刘艳红老师 解答

2022-01-10 22:39

做账不是一个月一个月的做吗,当月的,你直接根据票来做费用或者成本就可以了呀。

微信用户 追问

2022-01-10 22:42

当月的,因为货是外地的,我不先收货没关系呗,可以按票据日期做哈

刘艳红老师 解答

2022-01-10 22:45

可以按票据日期做呀,这个没关系的,你做账时直接做成
借:成本/费用
贷:银行存款了,做直接付了的就行了。

微信用户 追问

2022-01-10 22:56

如果跨月了,我可以先暂估入库,第二个月付货款和做收到发票处理呗

刘艳红老师 解答

2022-01-11 19:41

没有发票的,可以暂估,收到票了再冲掉做账就行了。

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