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微信用户
于2022-01-10 22:26 发布 1434次浏览
刘艳红老师
职称: 中级会计师
2022-01-10 22:28
法人借款时:借:其他应收款-法人贷:银行存款法人还时借:银行存款贷:其他应收款-法人
微信用户 追问
2022-01-10 22:30
但是银行流水上显示的是存款,票据也是,那我把法人取现的那个条也贴到单据上,还用法人签字吗
刘艳红老师 解答
2022-01-10 22:32
这个银行上显示的是存款没事,只要是法人还的钱就可以了,把法人取现的那个条也贴到单据上,法人签下字更好。
2022-01-10 22:35
还有个问题,我是14号打款付的货款,对方16号给我开的发票,我16号往出开发票销售了,这个账我旅顺不明白了呢,应该怎么做呢?是先做收货暂估,打款冲应付,收到发票冲暂估吗,但是对方如果开发票做收入和我这边有没有关系呢
2022-01-10 22:39
做账不是一个月一个月的做吗,当月的,你直接根据票来做费用或者成本就可以了呀。
2022-01-10 22:42
当月的,因为货是外地的,我不先收货没关系呗,可以按票据日期做哈
2022-01-10 22:45
可以按票据日期做呀,这个没关系的,你做账时直接做成借:成本/费用贷:银行存款了,做直接付了的就行了。
2022-01-10 22:56
如果跨月了,我可以先暂估入库,第二个月付货款和做收到发票处理呗
2022-01-11 19:41
没有发票的,可以暂估,收到票了再冲掉做账就行了。
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刘艳红老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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