送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2022-01-11 09:26

你好,把暂估入账的分录红冲,然后根据发票金额做相应分录就是了 

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相关问题讨论
你好,把暂估入账的分录红冲,然后根据发票金额做相应分录就是了 
2022-01-11 09:26:44
你好 为什么要多开发票 应该是付款多少开票多少
2019-03-25 16:59:56
也就是说小额的发票不用吗?还是怎么样
2018-10-10 11:07:54
你好!以后还付款吗?如果付款差额做到应付账款,如果以后不付款就按实付金额入账
2015-10-10 16:12:14
你好 借;管理费用等科目 贷;银行存款 营业外收入(差额)
2018-09-30 15:15:47
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