送心意

钟存老师

职称注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格

2022-01-11 15:06

同学你好,很高兴为你解答,说明你们付多了是应收账款,因为付款和开票是独立的

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相关问题讨论
您好!个人拿发票来公司报销就好了。
2018-02-28 11:01:01
你好 如果是没有取得发票,借;原材料等科目,贷;应付账款(无票支出汇算清缴做纳税调增处理) 如果是发票丢失了,应当是办理丢失手续,然后做这个分录,借;原材料等科目,贷;应付账款
2019-12-11 17:15:57
那你这种就分几个月慢慢转到成本去吧,也是前期没有和供应商协商好。
2022-01-05 11:14:00
你好,是的,需要重分类。
2020-05-22 14:23:42
你好 计提 坏账准备。
2019-12-16 16:13:42
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