送心意

宋艳萍老师

职称中级会计师,经济师

2022-01-11 16:52

你好:借:管理费用 维护费  9600
贷:库存现金2400
其他应付款 7200

宋艳萍老师 解答

2022-01-11 16:53

更正维护费  不含税价
借:应交税费-应交增值税-进项税额

薄荷*糖糖 追问

2022-01-11 16:55

老师,我看了一下,我们往来,用的其他应收款。用其他应收款怎么做帐啊

宋艳萍老师 解答

2022-01-11 17:11

你好,一般其他应收 其他应付不混用的,容易搞错。

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相关问题讨论
按实际支付的,借预付账款贷银行存款。
2022-01-11 16:40:25
你好:借:管理费用 维护费 9600 贷:库存现金2400 其他应付款 7200
2022-01-11 16:52:46
借管理费用 进项 贷库存现金 其他应付款
2022-01-11 16:47:31
你好 需要每个月都计提维护费 借:管理费用-维护费 贷:其他应付款-暂估
2020-04-13 13:42:15
你好,如果是一般纳税人 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“库存现金”科目。 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2020-04-21 20:50:38
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