单位是软件销售行业,正在接受审计,在2016年末有几笔销售业务,已经销售出去 当时做分录 借:应收账款 贷:收入 借:存款 贷:应收 在2016年末商家就申请退款了,当时这边正在走流程,还没走完。就先做的分录 借:收入 贷:其他流动负债可是审计说不合适,现在这几个商户的应收余额均为0.那么现在要调整这笔分录的话 借:收入 贷方放在什么科目比较合适呢? 这几笔款已经在2017年度退回了
小猪宝
于2017-03-03 18:56 发布 801次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-03-03 19:13
不是,我的意思是。
正常来讲的话,这个销售退回应该是怎么做分录?
就是在2016年度来看。
应收余额是0
我们这边确定是要退了,但正在走流程 没有走完,在2017年走完的。
在2016年度,正常来讲,这个预估的销售退回应该怎么做账?
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红冲掉就好了,借:其他流动负债,贷:以前年度损益调整
2017-03-03 19:02:16
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您好,其实这些是一样的,对
2022-11-25 14:34:51
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同学你好,计入应交税费
2023-03-23 19:41:29
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你好 不分类到这里的, 预收 和应收的按明细账的借方合计数填写在 应收账款里的
2022-03-21 11:33:29
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你好,同学。资产负债表里面这些项目,都是有项目名称的,如果有些负债是不能在对应的项目里面反应的负债就话其他流动负债里面。
2020-01-20 18:42:45
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