送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2017-03-03 19:13

不是,我的意思是。 
正常来讲的话,这个销售退回应该是怎么做分录? 
就是在2016年度来看。 
应收余额是0 
我们这边确定是要退了,但正在走流程 没有走完,在2017年走完的。 
在2016年度,正常来讲,这个预估的销售退回应该怎么做账?

小猪宝 追问

2017-03-03 19:23

可是应收的余额为0啊?

袁老师 解答

2017-03-03 19:02

红冲掉就好了,借:其他流动负债,贷:以前年度损益调整

袁老师 解答

2017-03-03 19:22

借:收入贷:应收即可

袁老师 解答

2017-03-03 19:26

你退货要退钱给他啊

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相关问题讨论
红冲掉就好了,借:其他流动负债,贷:以前年度损益调整
2017-03-03 19:02:16
您好,其实这些是一样的,对
2022-11-25 14:34:51
同学你好,计入应交税费
2023-03-23 19:41:29
你好 不分类到这里的, 预收 和应收的按明细账的借方合计数填写在 应收账款里的  
2022-03-21 11:33:29
你好,同学。资产负债表里面这些项目,都是有项目名称的,如果有些负债是不能在对应的项目里面反应的负债就话其他流动负债里面。
2020-01-20 18:42:45
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