请问 :我2020年4月收到银行存款20650元,5月7日开票23803.5,之前给的外账做了现金,现在账上挂着预收账款20650其实已经开完票的了,我应该怎样冲回
陆
于2022-01-11 17:20 发布 806次浏览
- 送心意
冉老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
相关问题讨论

你好
借预收账款
贷主营业务收入
2022-01-11 17:20:46

你好,可以的,如果外账已经有挂有该客户名称,也可以计入应收账款科目的。
2017-10-19 13:49:54

您好,银行与预收账款都用收到那天的汇率,同时在期末,如果预收账款还挂着,做 借(或贷) 财务费用-汇兑损益 贷(或借) 预收账款处理。
2021-08-03 14:31:08

是的,就是那样处理的哈
2022-11-08 16:33:58

你好,先付款,后采购是计入预付,先采购后付款,是应付账款
内外账是一致的
2017-10-19 14:03:59
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