送心意

朴老师

职称会计师

2022-01-12 11:14

同学你好
直接按照内销的来做

爱吃鱼大脸猫 追问

2022-01-12 16:23

你好,请问出口转内销税局要上传的(增值税专用发票抵扣联)指的是购进的那张发票还是开出的销售发票?

朴老师 解答

2022-01-12 16:30

同学你好
这个是开出去的销售发票

爱吃鱼大脸猫 追问

2022-01-12 16:32

那内销货物发票记账联呢?

朴老师 解答

2022-01-12 16:36

这个做收入的原始凭证就行

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相关问题讨论
同学你好 直接按照内销的来做
2022-01-12 11:14:19
你好!看看这里对你有帮助 http://wenku.baidu.com/view/57102a22dd36a32d737581b6.html
2016-08-24 11:33:31
直接按国内销售的业务处理就行了。
2017-07-13 15:30:51
当期期末留抵税额≤当期免抵退税额,则 当期应退税额=当期期末留抵税额 当期免抵税额=当期免抵退税额-当期应退税额 企业应在“应交税费--应交增值税”科目下设“出口抵减内销产品应纳税额”专栏。 可以参考会计分录: 借:其他应收款——应收出口退税款   应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)   贷:应交税费——应交增值税(出口退税)
2019-07-22 11:53:04
你好没有报关单或者没有电子信息的情况下
2022-02-24 18:31:08
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