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搞怪的日记本
于2022-01-12 15:11 发布 584次浏览
东老师
职称: 中级会计师,税务师
2022-01-12 15:11
借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 借:管理费用(负数)
搞怪的日记本 追问
2022-01-12 15:13
收到,谢谢老师
东老师 解答
不客气,帮忙给个五星好评,谢谢您。
2022-01-12 15:24
老师管理费用那做的贷方可以吗,没用负数
这个是做借方负数。
2022-01-12 15:25
哦哦,知道了
好的,帮忙给个五星好评,谢谢您了。
2022-01-12 15:28
那月末要结转这个减免费款嘛
这个不抵减的话,不需要结余结转。
2022-01-12 15:29
月末应交税费应交增值税减免费款这个科目借方有余额,怎么处理呀
哦哦,就在那里放着就可以是吧
2022-01-12 15:30
对,你就在那儿放着,什么时候抵减增值税什么时候再做。
那是抵税怎么做账务处理呢
2022-01-12 15:31
借应交税费应交增值税贷应交税费应交增值税减免税款。
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东老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师
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