送心意

思顿乔老师

职称中级会计师,初级会计师

2022-01-13 01:02

您好   计提社保时:

  借:管理费用--社会保险费(企业部分)

   贷:应付职工薪酬--社会保险费(企业部分)

微信用户 追问

2022-01-13 01:06

补计提呢,之前已经走了管理费用

思顿乔老师 解答

2022-01-13 09:18

计提社保的分录 就是这样啊

思顿乔老师 解答

2022-01-13 09:18

补计提 也是和计提一样的分录

微信用户 追问

2022-01-13 12:17

但是我之前每个月已经走管理费用了

思顿乔老师 解答

2022-01-13 12:19

那么就是已经计提了

微信用户 追问

2022-01-13 15:01

我直接走的借管理费用_社保,贷银行存款,没有过度科目应付职工薪酬_社保,还用改分录吗

思顿乔老师 解答

2022-01-13 15:01

您好,建议更改一下的,谢谢

微信用户 追问

2022-01-13 15:04

如何更改

微信用户 追问

2022-01-13 15:05

今年的一起更改吗

思顿乔老师 解答

2022-01-13 15:05

把之前的 冲销,然后做正确的,谢谢

微信用户 追问

2022-01-13 15:06

还想问您个问题,税务退回的稳岗补贴如何做分录呢

思顿乔老师 解答

2022-01-13 15:07

之前是怎么 做分录的呢?  没退回来之前的?

思顿乔老师 解答

2022-01-13 17:34

请问还有什么可以帮您的呢?

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相关问题讨论
您好!1.分配工资  借:××费用(管理/销售等)  贷:应付职工薪酬——工资  2.计提社保(企业部分)  借:××费用(管理/销售等)  贷:应付职工薪酬——社保  3.次月发放工资时  借:应付职工薪酬——工资  贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)  应交税费——应交个人所得税  库存现金/银行存款  4.上交杜保  借:应付职工薪酬——社保(企业部分%2B个人部分)  贷:库存现金/银行存款  5.上交个人所得税  借:应交税费——应交个人所得税  贷:银行存款 
2021-04-20 16:32:54
你好 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-社保 借;应付职工薪酬-社保 贷;银行存款等科目
2019-02-27 15:24:11
借管理费用-工资1510+工资 社保3608 贷应付职工薪酬-工资/社保 借应付职工薪酬-社保3680 其他应收款1510 贷银存 借应付职工薪酬-工资1510+工资 贷其他应收款1510 银存
2019-06-25 19:02:13
可以参考下分录:1.计提工资 借:××费用(管理/销售等)  贷:应付职工薪酬——工资  2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保  3 次月发放工资时  借:应付职工薪酬——工资  贷:其他应收款——社保(个人部分)  应交税费——应交个人所得税  库存现金/银行存款或现金  4 上交杜保  借:应付职工薪酬——社保(企业部分)  其他应收款——社保(个人部分)  贷:银行存款或现金 
2018-11-08 13:11:41
同学你好,是的,你理解是正确的
2022-01-07 19:03:16
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