老师您好!请问我们2021年1月份的账上原材料入库数小于结转的数,也就是结转多了,我现在做12月份的账要冲减1月份多结转的2万元,做红字分录冲减,借:营业成本2万,贷:生产成本—原材料2万,做本期12月份的账,借:营业成本10万,贷:生产成本—原材料10万,这样就会导致结转借贷不平,老师应该怎么做分录呢?
春花秋实
于2022-01-13 11:30 发布 446次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2022-01-13 11:32
当时1月份多结转2万元,现在少结转2万元,再结转本期的10万元,最后12月相当于结转成本是10+(-2)=8
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当时1月份多结转2万元,现在少结转2万元,再结转本期的10万元,最后12月相当于结转成本是10%2B(-2)=8
2022-01-13 11:32:15
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您好,对的,您的分录是对的
2019-12-06 15:30:09
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学员你好,按上月暂估分录依次冲红,再按发票入账即可,您的理解正确。祝您学习愉快!
2020-11-30 15:09:54
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您好
生产型企业 这样账务处理流程正确的
2019-07-12 06:47:32
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发票到了
需要做的
2020-02-27 08:27:46
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