送心意

朴老师

职称会计师

2022-01-13 14:40

同学你好
填写在免税栏

淡淡的热狗 追问

2022-01-13 14:46

是填在其他免税销售额一栏吗?那本期免税额应该怎么填呢?另外增值税减免税申报明细表怎么填呢?

淡淡的热狗 追问

2022-01-13 14:48

比如,小规模按月申报,只有自产农产品,销售收入27550元,那么是不是小规模申报表12栏其他免税销售额填写27550呢?19栏本期免税额填多少呢?他是自动带出来的税额,应该怎么改呢?

朴老师 解答

2022-01-13 14:54

同学你好
对的
填在这里就可以

淡淡的热狗 追问

2022-01-13 14:54

怎么填呢?

朴老师 解答

2022-01-13 15:03

同学你好按照对应的税率栏填写
免税的填写在免税栏

淡淡的热狗 追问

2022-01-13 15:08

好像什么都没回答呢,您能帮忙看一下小规模申报表吗?

朴老师 解答

2022-01-13 15:19

你截图给我你的申报表哦

淡淡的热狗 追问

2022-01-13 15:33

本期免税额自动带出来的,但实际我是免税的,没有税额

朴老师 解答

2022-01-13 15:43

自己种的填写在其他免税销售额

淡淡的热狗 追问

2022-01-13 15:57

税额那儿怎么填呢?我这么填对吗

朴老师 解答

2022-01-13 16:03

同学你好、
税额都是自动出来的

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相关问题讨论
同学你好 填写在免税栏
2022-01-13 14:40:35
1、纳税人,在购进农业生产者自产农产品或者从小规模纳税人处购进农产品的当期,凭取得(开具)的农产品销售发票、收购发票和增值税专用发票按照11%扣除率计算当期可抵扣的进项税额,填入《增值税纳税申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细)第6栏“农产品收购发票或者销售发票”栏。 2、纳税人,在一般纳税人处购进农产品取得增值税专用发票或者海关进口增值税专用缴款书。 一般纳税人取得的采购专用发票需要认证,认证后填写在《增值税纳税申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细)第35栏“本期认证相符的增值税专用发票”栏和第2栏“本期认证相符且本期申报抵扣”栏。 一般纳税人取得的海关进口增值税专用缴款书比对相符后,填写在《增值税纳税申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细)第5栏“海关进口增值税专用缴款书”栏。 小规模纳税人免税农产品申报报表怎么填写? 小规模纳税人销售免税的农产品怎样做会计分录? 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额) 做完这笔分录后再做一笔分录为: 借:应交税金--应交增值税(销项税额) 贷:营业外收入
2019-07-08 19:22:03
你好同学。这个收入是需要申报的。
2019-10-15 14:18:04
需要看表样,填写在免税产品的不含税收入里面
2018-04-17 15:06:49
您好,填写到免税额中。
2017-04-16 14:14:04
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